今年以來,淮海實業集團認真貫徹落實《省屬企業合規管理提升行動工作方案》要求,持續健全“四項機制”,推動工作再上新臺階,護航集團高質量發展。
健全風險防范機制。聚焦風險易發的重點領域和關鍵環節,深入開展風險排查,建立合規隱患信息庫,為提出化解方案和應對舉措打下基礎。同時,針對集團范圍內17個業務領域50個風險點,編制預警提示清單、及時發布預警信息,要求各單位、各部門在開展工作時,常態化開展業務合規審查,堅決守住“第一道防線”。
健全合規審查機制。修訂《淮海實業集團法律審核管理辦法》,明確審核范圍、內容、程序等,進一步規范法律審核,完善法律風險防范。此外,還召開集團公司合規管理座談交流會,明確各部門審查職責、梳理涉法涉規事項審批流程,把合法合規性審批作為工作必經程序,與日常工作深度融合,防范風險隱患發生。三季度,集團公司審核重大決策、經濟合同、規章制度等29項。
健全監督管理機制。制定《集團各部門監督管理清單》,明確各業務板塊95項事項的監督內容、形式、頻率和標準,抓在日常、融在經常,與工作有效銜接、協同發力,提升管理效能。制定《集團公司投資項目負面清單(2023年版)》,加強投資項目監督管理,明確“禁止類”“特別監管類”和“限制類”三大類18個事項,促進集團公司項目管理規范化、程序化、制度化。此外,在集團公司網站上開設“合規管理監督”渠道,公布舉報電話、郵箱,接受職工對企業違法違規行為的日常監督。
健全崗位操作機制。集團機關各部門全面梳理、優化、完善各項業務流程和審批程序,制定崗位實操手冊,編制業務流程圖145個,重點對關鍵節點管控過程進行詳細規定和說明,促進業務人員合規開展工作,提升管理水平。(閆樹鵬、李芬芬)